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2020年度中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門(mén)決算

時(shí)間:2021-09-24 10:49:02|來(lái)源:廣視網(wǎng)|點(diǎn)擊量:41941

目 錄

第一部分 中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)

辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和 信息化委員會(huì)辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

根據(jù)《中共駐馬店市委駐馬店市人民政府關(guān)于印發(fā)<駐馬店市機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(駐發(fā)〔2018〕23號(hào))及中共駐馬店市委辦公室《中共駐馬店市委辦公室關(guān)于印發(fā)<中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(駐辦文〔2019〕28號(hào))文件規(guī)定,駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室為市委工作機(jī)關(guān),掛駐馬店市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子,主要職責(zé)是:

(一)貫徹落實(shí)中央關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及省委、省政府和市委、市政府部署,研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃;統(tǒng)籌推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的組織實(shí)施。

(二)組織開(kāi)展對(duì)涉及全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等各領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全重大問(wèn)題研究,指導(dǎo)推進(jìn)全市黨政部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化工作,協(xié)調(diào)推動(dòng)公共服務(wù)和社會(huì)治理信息化;協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)的決定事項(xiàng),推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)市建設(shè)。

(三)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和可信體系建設(shè)有關(guān)工作,配合有關(guān)部門(mén)落實(shí)相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,協(xié)調(diào)信息安全保護(hù)工作;統(tǒng)籌推進(jìn)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化軍民融合深度發(fā)展;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)安全信息共享和通報(bào),協(xié)調(diào)處置全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大突發(fā)事件與有關(guān)應(yīng)急工作。

(四)依法履行全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化行政管理職能。負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導(dǎo)工作,維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全;負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容監(jiān)督管理執(zhí)法,組織開(kāi)展全市網(wǎng)絡(luò)輿論生態(tài)治理,處置網(wǎng)上有害信息,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定查處有關(guān)違法違規(guī)行為和網(wǎng)站。

(五)負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)輿情工作,組織開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解和掌握網(wǎng)絡(luò)輿情動(dòng)態(tài),指導(dǎo)涉事部門(mén)和地方做好重大網(wǎng)絡(luò)輿情的應(yīng)對(duì)處置

(六)推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè),指導(dǎo)全是重點(diǎn)新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè),協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)、網(wǎng)絡(luò)出版等相關(guān)業(yè)務(wù),推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,會(huì)同有關(guān)部門(mén)推動(dòng)傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展,依據(jù)管理權(quán)限負(fù)責(zé)網(wǎng)站新聞稿源的管理。

(七)推動(dòng)全市網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè),發(fā)展、聯(lián)系、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會(huì)組織,指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律,推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)黨建工作。

(八)依據(jù)管理權(quán)限負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)新聞業(yè)務(wù)和具有新聞?shì)浾摷吧鐣?huì)動(dòng)員功能的網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái)的審核及日常監(jiān)管;協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)督促電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)、接入服務(wù)企業(yè)、域名注冊(cè)管理和服務(wù)機(jī)構(gòu)等做好域名注冊(cè)、互聯(lián)網(wǎng)地址(IP地址)分配、網(wǎng)站登記備案、接入以及網(wǎng)絡(luò)行為主體身份信息核對(duì)等基礎(chǔ)管理工作;指導(dǎo)推進(jìn)新技術(shù)新應(yīng)用安全評(píng)估,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)管理。

(九)組織開(kāi)展全市網(wǎng)信系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè),依據(jù)管理權(quán)限規(guī)劃指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)從業(yè)人員教育和考評(píng)工作,組織開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)媒介素養(yǎng)教育。

(十)指導(dǎo)、檢查、推動(dòng)各縣區(qū)和有關(guān)部門(mén)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。

(十一)完成市委、市政府及市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),包括:綜合科、網(wǎng)絡(luò)信息傳播與社評(píng)科、網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)急科和網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)科。

從決算單位構(gòu)成看,中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門(mén)決算包括:本級(jí)決算、所屬單位決算。

納入本部門(mén)2020年度部門(mén)決算編制范圍的單位共3個(gè),其中二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)。具體是:

1.中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室本級(jí)

2.駐馬店市互聯(lián)網(wǎng)輿情信息中心

3.駐馬店市委網(wǎng)信辦應(yīng)急指揮中心

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

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第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)均為225.42萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加225.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是新成立單位,沒(méi)有上年決算數(shù)據(jù)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)225.42萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入225.42萬(wàn)元,占100.0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)207.55萬(wàn)元,其中:基本支出173.04萬(wàn)元,占83.4%;項(xiàng)目支出34.52萬(wàn)元,占16.6%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為225.42萬(wàn)元。與上年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加225.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是新成立單位,沒(méi)有上年決算數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出207.55萬(wàn)元,占支出合計(jì)的100.0%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加207.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是新成立單位,沒(méi)有上年決算數(shù)據(jù)。

(二)結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出207.55萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出179.32萬(wàn)元,占86.4%;社會(huì)保障和就業(yè)支出11.13萬(wàn)元,占5.4%;衛(wèi)生健康支出7.88萬(wàn)元,占比3.8%;住房保障支出9.21萬(wàn)元,占比4.4%。

(三)具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為210.53萬(wàn)元,支出決算為207.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.6%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))宣傳事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.3萬(wàn)元,支出決算為2.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))網(wǎng)信事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為133.95萬(wàn)元,支出決算為122.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是部分經(jīng)費(fèi)未完成支付流程。

3.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))網(wǎng)信事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為35.35萬(wàn)元,支出決算為28.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的80.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是部分經(jīng)費(fèi)未完成支付流程。

4.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))網(wǎng)信事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為25.58萬(wàn)元,支出決算為25.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.5%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是部分經(jīng)費(fèi)未完成支付流程。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為10.98萬(wàn)元,支出決算為10.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.15萬(wàn)元,支出決算為0.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

7.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.8萬(wàn)元,支出決算為4.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

8.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.08萬(wàn)元,支出決算為3.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

9.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.21萬(wàn)元,支出決算為9.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出173.04萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)169.46萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)3.58萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、福利費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)與決算數(shù)不存在差異。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不存在差異。全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不存在差異。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出為0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元。2020年共接待國(guó)(境)外來(lái)訪團(tuán) 組 0 個(gè)、來(lái)訪外賓 0 人次(不包括陪同人員)。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2020 年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪 團(tuán)組 0 個(gè)、來(lái)賓 0 人次(不包括陪同人員)。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

我辦根據(jù)相關(guān)文件要求,抽調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的工作人員組織實(shí)施組成自評(píng)工作,具體開(kāi)展情況如下:一是明確績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容和范圍。確定四個(gè)方面的評(píng)價(jià)內(nèi)容和此次績(jī)效評(píng)價(jià)的范圍。二是研究評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。三是召開(kāi)座談會(huì),對(duì)方案進(jìn)行反復(fù)討論并廣泛征求有關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員意見(jiàn)。四是確定了部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算評(píng)價(jià)辦法。評(píng)價(jià)工作組織實(shí)施情況1、成立績(jī)效評(píng)價(jià)組。為保證績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利開(kāi)展,由我辦成立了專(zhuān)門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)小組,負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)的組織管理和實(shí)施工作。2、組織部門(mén)自評(píng)。按照要求整理相關(guān)數(shù)據(jù)和資料,對(duì)部門(mén)綜合績(jī)效情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。3、組織開(kāi)展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作。重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)自評(píng)和復(fù)核情況進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)。

(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

從評(píng)價(jià)結(jié)果看,項(xiàng)目資金使用與績(jī)效目標(biāo)相適應(yīng),預(yù)算 安排合理,資金撥付及時(shí)到位,有支出標(biāo)準(zhǔn)依據(jù),財(cái)務(wù)制度 健全,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,各項(xiàng)支出結(jié)構(gòu)合理,預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算 批復(fù)相符,支出進(jìn)度和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度同步,績(jī)效目標(biāo)完成較 好。

(三)以單位為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位沒(méi)有以單位為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。我部門(mén)2020年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為13.85萬(wàn)元,支出決算為3.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的25.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020 年度政府采購(gòu)支出總額 8.11萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 7.61萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.5 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8.11萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 8.11萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2020年期末,我單位共有車(chē)輛0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、工資福利支出:?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出:?jiǎn)挝毁?gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

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